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2006注册税务师职业资格考试大纲《税法二》

第二章 外商投资企业和外国企业所得税

一、概述

(一)了解外商投资企业和外国企业所得税的概念

(二)了解外商投资企业和外国企业所得税的特点

(三)熟悉外商投资企业和外国企业所得税的立法精神

二、征税对象和纳税人

(一)熟悉外商投资企业和外国企业所得税的征税对象与范围

(二)熟悉外商投资企业和外国企业所得税的纳税人及纳税义务

三、税率

(一)了解税率设计的原则

(二)掌握适用税率的规定:企业所得税税率;地方所得税税率;预提所得税税率

四、应纳税所得额的确定

(一)掌握收入总额的规定:一般收入的确定;特殊收入的确定

(二)掌握应纳税所得额的计算方法:应纳税所得额的计算公式;计算应纳税所得额的其他规定及方法

(三)掌握成本费用的列支范围和标准:扣除的项目及标准;不准予列入成本、费用和损失的项目

(四)掌握亏损抵补的方法

五、资产的税务处理

(一)熟悉固定资产的税务处理:固定资产的标准、计价、折旧方法和年限

(二)熟悉无形资产的税务处理:无形资产的确认、计价与摊销

(三)熟悉递延资产的税务处理:递延资产确认和摊销

(四)了解存货的税务处理

(五)熟悉资产重估变值的税务处理

六、关联企业之间的转让定价

(一)了解关联企业与避税
(二)掌握关联企业转让定价的税务调整。调整的主要方法有:可比的非受控价格法;转售价格法、成本加价法

七、税收优惠

(一)地区投资的税收优惠

(二)掌握生产性投资的税收优惠

(三)掌握产品出口企业和先进技术企业的税收优惠

(四)熟悉基础项目投资的税收优惠

(五)熟悉特定项目投资的税收优惠

(六)掌握再投资退税的税收优惠

(七)熟悉国产设备投资抵免企业所得税的税收优惠

(八)熟悉预提所得税方面的税收优惠

(九)熟悉西部大开发的税收优惠

(十)外国投资者并购内资企业股权的税收优惠

八、应纳税额的计算

(一)掌握应纳所得税的计算方法

(二)掌握外所得税抵免的计算方法

(三)熟悉所得税的计算方法

(四)掌握再投资税额的计算及管理

(五)熟悉企业清算所得应纳税额的计算方法

九、申报和缴纳

(一)了解纳税年度的确定

(二)熟悉申报缴纳期限和方法

(三)熟悉合并申报缴纳方法

十、外国企业常驻代表机构的征税办法

(一)熟悉征税对象及范围

(二)掌握收入额、应税所得额的确定和应纳税额的计算

(三)熟悉税款的征收方法

 

 

 

 

 

 

 

 
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